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怎么计算本月应交所得税 |
应交所得税的公式,税款等于什么公式
?▽? =应交所得税+递延所得税应交所得税=应纳税所得额× 适用税率= (利润总额- 应纳税暂时性差异+可抵扣暂时性差异+/-非暂时性差异)× 适用税率递延所得税=(应纳税暂时性差异-纳税额的计算公式如下:1、销售额=含税销售收入/(1+17%);2、含税销售收入=销售额*(1+17)销售额+销售额*17%=销售额+销项税(或进项税);3、销项税额(或进项
应交所得税的公式:个人的应交所得税=应纳税所得额×所得税税率。应纳税所得额=税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额。按会计准则规定核算时确认为费用或损失计入财务报表,但劳务报酬所得的应纳税所得额为:收入金额×(1-20%)×20%-速算扣除数例如:歌星刘某一次取得表演收入10000元,请计算其应纳个人所得税税额。应纳税额=每次收入额×(1-20%)×适用税率
ˋ﹏ˊ 应纳税所得额=利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额。核算:应交所得税=收入总额X税务核定固定比例X所得税税率。应纳税所得额(纳税调整后的利润)在3万元(含)以内的适用18%,在3万元至1应交税费-应交增值税-进项税额(特殊情况可不记) 贷:银行存款/库存现金/应付账款/预付账款2、次月起购入的固定资产开始计提折旧:借:管理费用/销售费用/制造费
应交所得税的计算公式应交所得税=应纳税所得额×所得税税率=(会计利润+当期发生的可抵扣暂时性差异-当期发生的应纳税暂时性差异-当期转回的可抵扣暂时性差异+6、所得税费用=当期所得税+递延所得税费用(或收益) 所得税相关公式1、当期所得税=当期应交所得税=(会计利润+可抵扣暂时性差异的本期增加额-可抵扣暂时性差异的本期转回额-应纳税
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标签: 税款等于什么公式
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