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年底结账后还能反记账吗,反结账后如何重新结账

反结账以前月份 2022-12-26 12:07 821 墨鱼
反结账以前月份

年底结账后还能反记账吗,反结账后如何重新结账

金蝶年底结账后是无法跨年反结账的。如果不是在年底12月份做了结转处理,那么就需要同时按住Ctrl+F12执行反结账,然后同时按住Ctrl+F11执行反过账,就可以去修改之前错误的记账凭证了,学员你好,可以进行以下操作:1、反记账的步骤:1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态

反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结第八步:完成结账后,生成报表,然后检查报表平不平,数据对不对。二、反结账步骤:1、在结账栏按ctrl+shift+F6输入口令,取消结账2、总账- 期末-对账+CtrlH - 恢复记账前状态功能已

用友结转上年度后还能反结转吗?可以的,分三种情况决定. 1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手可以的将账套进行备份从最新会计期间开始,对总账模块进行反结账、反记账操作将帐从后往前反到要修改年月份后,进行损益结转结转完后,按照正常结账顺序,将修改的月份所在的年度

反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再可以的。操作步骤如下:1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进

(°ο°) T3软件总账系统可以反复年结,只要新年度没有记账和月结操作,便可以在系统管理中反复结转年度账。PS:①如果新年度已录入凭证,将上年12月反结账后,修改去年信息后对上一年12月月结,用友结转上年度后还能反结转,分三种情况决定. 1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额

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标签: 反结账后如何重新结账

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