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可以反结账前两个月的账,如何反结账更改上月凭证

U8跨月固定资产模块如何反结账 2023-01-07 13:41 850 墨鱼
U8跨月固定资产模块如何反结账

可以反结账前两个月的账,如何反结账更改上月凭证

可以一直反到第一个会计期间,比如您现在是12月份,想改1月份的凭证,您可以一直反结账到1月份修改. 第一步:总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份shift +F6 总账-》期末处理-》你好!总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,

⊙﹏⊙ 用友u8如何反结账到几个月前,最近很多小伙伴关注这个问题,下面由牛账网为大家整理相关内容,一起来看看吧。用友u8如何反结账到几个月前答:第一步:总帐-》期可以,一般会计人员把当月的所有财务数据输入财务系统,并进行月末结账后,如果发现数据有误,就会进行反结账,借助财务软件在相应月份进行期末结账,即可完成反结

●▽● 会计核算软件还提供反记账、反结账的功能,反结账功能可将会计期间推前,然后将未结账的记账凭证用反记账功能返回到未记账状态,再加以修改。在记帐过程中,可能由反流程:反结账---反过账—反审核---修改删除以前月份凭证简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、找*、ESC清除

╯▂╰ 您好!反过账是针对财务凭证来说的,在财务结账之前,要把本期的凭证进行过账,而过账之后发生错误需要反反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。反审核

然务结和后修账帐上反件,反反都再。一上月结月就以个要。可帐的的上过上再上般个财反结账功能有悖于会计伦理。用惯了反结账功能,会形成一种依赖,总想着账万一错了也没有关系,久而久之会减却会计人做账时应有的谨慎。财务软件设计反结账功能,在方便会计人员的同时,

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标签: 如何反结账更改上月凭证

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