财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。本文将详细介绍这些报表的基本结构和内容。 一、资产负债表 资产负债表是一份反映公司在特定日...
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调整进项税额转出怎么做分录 |
去年已抵扣进项税转出分录,以前年度进项转出怎么做分录
应当结转进未交增值税科目,分录:借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税假如因各种缘由,当进项税额多需待抵扣,又假如是辅导期,月末把已认证的进项已经抵扣的进项税额转出会计分录:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时:借:应交税费——应交增值税(进项税额
会计分录中,已经抵扣的进项税额转出项目,相应的分录为:(一) 科目:应交税费-进项税额减免(二) 借方:应交税费-进项税额减免xxxxx (三) 贷方:应收票据xxxxx 进项税额减免,是指企业企业将已抵扣的进项税额进行转出时:借:原材料(或库存商品等科目)(红字);贷:应付账款(红字)应交税费—应交
\ _ / 分录为:借:以前年度损益调整贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出已认证的进项税怎么办进项税转出?已经认证抵扣,根据情况分别做以下处理:业务本身出错,比如未发生或发生的金额1.选择常用的方式,登录电子税务局。2.点击【我要办税】【增值税抵扣凭证管理】【未按期申报抵扣
抵扣进项税转出的分录可以采用两种不同的方法:一种是减免挂账的方法,另一种则是通过转账的方法。减免挂账的方法是通过增加一种分录:应交税费—进项税额,来实已经抵扣的进项税额转出会计分录:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税金—
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