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进项大于销项怎么做账 |
上月的留抵税额本月抵扣分录,一般纳税人上期有留抵怎么做分录
本月抵扣上月留抵税额如何做会计分录?1、结转进项税额和销项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 借:应交税费—应交增值税(第二步的操作分录如下:借:应交税费——5000元贷:进项税额(原材料) ——5000元此处,“应交税费”账户中已经扣除了上月留抵的10000元,剩余的5000元应当使用
到下个月做交税分录就可以了上个月转出的进项税下个月要报税时怎么做分录?购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目本月留抵税额为:16-8=8元。认证并抵扣是两个行为,第一是通过勾选平台或者税局的认证系统认证了,并且在报税的时候填写在了相应的报表上了,这是认证并抵扣,只认
1、如果是负数的话,那就不用缴税了,留抵税额还可以转到下个月2、如果是正数的话,那么就要缴税,相关的窥觊分录为借:应交税费--应交增值税贷:应交税费--未交增值税上个月转出的进企业可以申请留抵税额,由税务机关审核核准,在下期抵扣税款。会计处理方式是借应交税费-留抵税额,贷应付款-留抵进项税额。上月留抵进项本月抵扣会计分录是:1. 借:应交税费—留抵税
本月抵扣上月留抵税额的会计分录1、结转进项税额和销项税额借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:上月留抵进项本月抵扣会计分录是?答:上期留底不影响会计分录,只是月末结转应交税费时会有两种结果.首先要计算是否需要交税,先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数.用本月销项
本期留抵税额=本期进项税额-本期销项税额+上期留抵税额实务中,如果本月进项税额大于销项税额,月末则形成留抵税额,账务上无需结转至“应交税费——未交增值税”科目,等到以后本月抵扣上月留抵税额如何做会计分录?1、结转进项税额和销项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 借:应交税费—应交增值税(
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