采购流程的环节虽不是很复杂,但蕴藏着较大的风险。一般而言,采购业务流程主要涉及编制需求计划和采购计划,请购,选择供应商,确定采购价格,订立框架协议或采购合...
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销售与收款循环的内部控制 |
销售和收款循环的案例,销售与收款循环的风险
9、对未收到回函的客户应收账款余额实施的替代审计程序:应检查构成该期末余额销售交易的合同、发货单据、收货记录和期后收款情况等。10、项目组应对函证的全过程保持控制。建议项目经查,2017年1月至2020年12月期间,L快递公司通过个人账户收款,体外循环隐匿销售收入方式,累计少申报销售收入1.84亿元。针对企业违法行为,临沂市税务局稽查局依法将L快递公司行为定性
ˋ﹏ˊ 第3章销售与收款循环审计案例;学习目标;本章结构;3.1.1项目背景资料;3.1.1项目背景资料;3.1.1项目背景资料;3.1.1项目背景资料;3.1.2评估重大错报风险;3销售与收款循环审计•案例一•在对华兴公司2007年度会计报表进行审计时,注册会计年度会计报表进行审计时,在对华兴公司年度会计报表进行审计时师李浩负责审计应收账款,师李浩负责审计应收账款
风险意识不强,建议公司内部监督机制由事务监督向事中控制及事前控制导向并过渡。根据此案例上述有限的资料,其销售与收款循环,即使不发生上述事故,其内部控制体销售与收款循环审计案例.doc,销售与收款循环审计案例案例1 审计人员李宏审查某电扇厂2008年应收帐款帐户时,发现有两个明细帐户有异常情况。其中(1)市宏达商场
二、销售与收款循环的审计程序1、风险评估通过对企业所面临的经营风险的评估,分析企业在销售与收款环节存在的重大错报风险。本章案例一的风险评估程序:教材主要业务活动主要业务活动是否在本循环中进行明白固定资产投资预算治理与审批注:注册会计师通常应在本循环中明白与上述业务活动相关的内部把握,假如计划在其他
3.有人认为东方电子把出售初始股票收益转为收入,既有现金流入,又有销售发票、销售合同等,可谓账证期权,账钱相符,利用检查原始凭证等常规审计程序很难查出,如销售收款循环审计案例1. 资料:某会计师事务所对某公司进行审计时,编制了销售收入的分析表。具体数据如下表所示。销售收入分析表单位:元月份实际收入额计划收入额上年度收入额计划完
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